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罗甸县残疾人联合会2018年度决算和“三公经费”决算信息

来源:罗甸县残疾人联合会 发布日期:2019-07-01 17:56:38 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00685 公开日期 2019-07-01 印发日期 2019-07-01
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  罗甸县残疾人联合会 公开形式  网站
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

 

第一部分罗甸县残疾人联合会单位概况

一、部门主要职责

二、部门预决算单位构成

第二部分  罗甸县残疾人联合会单位2018年度部门决算公开表内容

第三部分  罗甸县残疾人联合会2018年度部分决算表情况说明

第四部分  其它情况说明

 

第一部分       罗甸县残疾人联合会概况

 一、主要职能 

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

二、部门预算单位构成

本会预算含1个行政单位及1个财政拨款事业单位收入支出情况。

(一)人员编制情况

截止201812 31 日,我单位人员编制数为9人;实用人员5人,其中:行政编制3名(含工勤编制1名),事业编制2名。

 

第二部分      罗甸县残疾人联合会2018年度部门预算公开表

1、收入支出决算总表(数据来源:财决01表)

2、收入决算表(数据来源:财决03表)

3、支出决算表(数据来源:财决04表)

4、财政拨款收入支出决算总表(数据来源:财决01-1表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(数据来源:财决07表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(数据来源:财决08-1表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分罗甸县残疾人联合会2018年度部分决算表情况说明

 

1、收入支出决算总表(数据来源:财决01表)

2018年度收入决算总额217.11万元。其中:

1)财政经费拨款收入203.32万元;

2)其他收入13.79万元。

2018年度支出决算总额为217.11万元, 其中:

1)社会保障和就业支出196.19万元;

2)住房保障支出7.13万元

3)其他支出13.79万元

2、收入决算表(数据来源:财决03表)

收入决算总额217.11万元。其中:

2017年度财政经费拨款收入决算总额为217.11万元, 其中:

(1) 社会保障和就业支出196.19万元;

2)住房保障支出7.13万元

3)其他支出13.79万元

3、支出决算表(数据来源:财决04表)

2018年度基本支出155.56万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出148.43万元;

(2)住房公积金拨款支出7.13万元。

2018年度项目支出12.87万元。

4、财政拨款收入支出决算总表(数据来源:财决01-1表)

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算总额为203.32万元;

2018年度一般公共预算支出决算总额为203.32万元, 其中:

1)社会保障和就业支出196.19万元;

2)住房保障支出7.13万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(数据来源:财决07表)

一般公共预算财政拨款支出总额203.32万元,其中:

2018年度基本支出203.32万元,其中:

1)社会保障和就业支出196.19万元;

2)住房保障支出7.13万元。

2018年度项目支出12.87万元,其中:其他残疾人事业的彩票公益金支出12.87万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(数据来源:财决08-1表)

一般公共预算财政拨款基本支出155.56万元,其中

(1)人员经费支出150.11万元, 具体是:严格按照国家和省、州、县相关规定核定的核算,包括:

工资福利支出90.15万元,其中:基本工资46.70万元、津贴补贴4.49万元、奖金9.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.63万元、职业年金缴费1.95万元、住房公积金14.27万元。

对个人和家庭的补助支出71.75万元,其中:退休费13.56万元、抚血金21.11万元、生活补助16.14万元、、医疗费补助17.95万元、助学金3.00万元。

 (2) 公用经费支出5.45万元,其中:

商品和服务支出5.45万元,包括:办公费2.75万元、印刷费0.70万元、公务用车运行维护费2.00万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三公经费支出合计2.00万元,其中:

2)公务用车运行费2.00万元,主要用于康复、就业工作出差、下乡等工作。

3)无公务用车购置费0元。

4)无因公出国(境)。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  政府性基金预算财政拨款:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出12.87万元。

9、名词解释:

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  其它情况说明

决算收支增减变化:“三公”经费递减变化原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控三公经费支出;人员经费,严格按照国家和省、州、县相关规定核定的核算。

附件:罗甸县残疾人联合会2018年度决算公开报表.xls

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